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外貿企業(yè)出口退稅,應如何辦理?

發(fā)布人:管理員 發(fā)布時間:2019-06-26 19:53:45 點擊:176

  伴隨著我G 改革開放的持續(xù)深入發(fā)展,我G 外貿企業(yè)的數量也有所上漲。因而,有關外貿企業(yè)出口退稅問題日益受到企業(yè)經營者關注和重視。那么,什么是出口退稅?外貿企業(yè)出口退稅又應如何辦理呢?下面我們一起來看一下。

  一、什么是出口退稅?

  所謂出口退稅,其是G 家運用稅收杠桿獎勵出口的一種措施。一般分為兩種:一種是退還進口稅,即出口產品企業(yè)用進口原料或半成品,加工制成產品出口時,退還其已納的進口稅;另一種是退還已納的G 內稅款,即企業(yè)在商品報關出口時,退還其生產該商品已納的G 內稅金??偟膩碚f,出口退稅有利于增強本G 商品在G 際市場上的競爭力,因而為世界各G 所采用。

  二、外貿企業(yè)如何辦理出口退稅?

  通常情況下,外貿企業(yè)想要順利辦理出口退稅,其必須對以下事項進行把握:

  1、外貿企業(yè)出口退稅計算方法

  在現實社會生活中,外貿企業(yè)“先征后退”的計算方法為:(1)外貿企業(yè)以及實行外貿企業(yè)財務制度的工貿企業(yè)收購貨物出口,其出口銷售環(huán)節(jié)的增值稅免征;(2)有關外貿企業(yè)收購貨物的成本部分,因其在支付購貨款的同時也支付了生產經營該類商品的企業(yè)已納的增值稅稅款,因此,在貨物出口后,會按照收購成本與退稅率計算退還給外貿企業(yè);(3)征、退稅之差計入企業(yè)成本;(4)外貿企業(yè)出口貨物增值稅的計算應依據進出口貨物增值稅專用F票上所注明的進項稅額和退稅率計算。其計算公式為:應退稅額=外貿收購不含增值稅購進金額×退稅率。

  2、外貿企業(yè)出口退稅所需滿足的條件

  這些條件具體包含:(1)企業(yè)需要具備一般納稅人資質;(2)企業(yè)需要有進出口經營權資質;(3)企業(yè)需要有真實的外貿出口;(4)企業(yè)需要提供增值稅專用F票;(5)企業(yè)需要提供增值稅普通F票;(6)企業(yè)需要有對應的外匯入賬;(7)企業(yè)需要提供出口報關需要的整套資料,包括報關單、裝箱單、F票、合同及代理報關委托書等;(8)企業(yè)需提供稅局需要的整套資料,如退稅申請表、報關單、放行條、提單等相關材料。

  3、外貿企業(yè)出口退稅流程

  要想確保外貿企業(yè)出口退稅操作高效進行,還需要對出口退稅操作流程進行把握。一般情況下,其操作步驟大致如下:(1)申請一般納稅人資格登記;(2)辦理進出口經營備案;(3)開立外幣賬戶;(4)出口退免稅備案;(5)報關物流(取得報關單及運輸單據);(6)確認收入(按照出口當月一 個工作日的匯率確認收入并申報免稅收入);(7)找供應商開具并取得進項增值稅專用F票;(8)收取外匯;(9)退稅申報系統數據申報(首次申報稅務要核驗經營場地及財務核算情況);(10)提交紙質材料給稅務局;(11)稅局審核(中途可能會對供應商進行函調);(12)審核通過;(13)等待稅款到賬。


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